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凤县行政审服务局2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-28 17:48:21

一、部门主要职责

凤县行政审批服务局是政府组成机构,是行政单位。主要职责:

(一)贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规,负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定,并组织实施。

(二)负责优化行政审批和政务服务环境,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供依据。

(三)负责规范县级行政审批和政务服务行为,建立和完善工作机制;负责对集中的行政审批事项进行流程再造,优化审批环节,压缩审批时限,提升服务质量;对行政审批事项办理情况进行跟踪督办,协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

(四)负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任;负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

(五)负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

(六)会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设,推进行政审批和政务服务标准化建设。

(七)协调指导、监督检查镇、社区审批事项和便民服务工作。

(八)负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

(九)负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标:

(一)推行行政审批制度改革,完成行政审批事项的清理和规范。

(二)做好相关部门行政审批职责划转工作,审批事项划转率达50%以上。

(三)明确和规范我县进驻政务中心集中受理、办理的政务服务事项,加强日常管理,确保政务服务中心的高效运行。

(四)建成24小时政务服务自助区。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

凤县政务服务中心

四、部门人员情况说明

因机构改革,我局是新设立单位,三定方案尚未确定。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

本部门是机构改革中新设立的单位,无2018年数据,本部门及所属单位共有车辆0台,其中:单价20万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年项目拨款60万元,主要是完成本年目标任务发生的一般性支出;政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算60万元。由于本单位是2019年机构改革中心设立的单位,无2018年数据,无法与上年数据做出对比。

2019年本部门及所属单位支出预算60万元。包括开办经费100000万元,占支出总额的17%,主要是用于购置办公设施,工作人员培训等;项目经费支出 50万元,占总支出83%。

(二)财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入60万元,其中:公共预算拨款收入60万元,非税收入拨款0万元。

2019年度财政拨款支出60万元,由于本单位是2019年机构改革中心设立的单位,无2018年数据,无法与上年数据做出对比。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入60万元。一般公共预算拨款支出60万元,主要是行政审批业务、购置办公设施等。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

(1)一般公共服务支出60万元,其中:项目支出60万元,由于本单位是2019年机构改革中心设立的单位,人员尚未到位,暂无人员经费数据。

(2)公共安全支出0元,其中:人员经费支出0元、公用经费支出0元,由于本单位是2019年机构改革中心设立的单位,无2018年数据,无法与上年数据做出对比。

(3)文化体育与传媒支出0元。

(4)社会保障和就业支出0元。

(5)医疗卫生与计划生育支出0元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算60万元,其中:由于本单位是2019年机构改革中心设立的单位,暂无人员经费支出数据,且无法与上年数据做出对比。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况

2019年我局“三公”经费预算支出1万元。其中:由于本单位是2019年机构改革中心设立的单位,无2018年数据,无法与上年数据做出对比。预计因公出国(境)费预算0万元,预计因公出国(境)0批次,0人次。公务接待费预算1万元,预计公务接待20批次,150人次;公务用车购置费本年预算为0,预计购置车辆为0辆,公务用车运行维护费预算0万元。由于本单位是2019年机构改革中心设立的单位,无2018年数据,无法与上年数据做出对比。

2019年会议费预算支出0万元。

2019年培训费预算支出2万元。

(七)机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算417600元,用于维持机关日常运转所需的公用支出。

(八)政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共140000万元,主要是办公设备购置。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计60万元

1.政务服务经费50万元,主要用于政务服务。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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