一、部门主要职责
凤县退役军人事务局是县政府的综合办事机构,是县财政一级预算管理正科级行政单位。主要职责:
(一)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、
退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。
(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
(四)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施,配合做好指导退役军人党建工作。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护
纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好地为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
凤县退役军人事务局2019年部门预算包括凤县退役军人事务局本级预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位共有1个,包括:
序 号 |
单 位 名 称 |
1 |
凤县退役军人事务局(本级) |
三、部门人员情况说明
我局于2019年2月19日正式挂牌成立,目前共有行政编制5人,实有在职人数5人。
序 号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有人数 |
离退休人员 |
1 |
凤县退役军人事务局 |
行政单位 |
5 |
5 |
0 |
合 计 |
5 |
5 |
0 |
四、部门国有资产占有使用及购置情况说明
截至目前,本部门没有公务用车。2019年部门预算安排购置车辆为0台;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
五、部门预算绩效目标说明
2019年本部门预算实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年项目拨款230.16万元,主要是完成本年目标任务发生的一般性支出。
六、2019年部门预算收支情况说明
(一)收支预算总体情况
1、2019年本部门收入预算230.16万元。其中:财政公共预算拨款230.16万元。
2、2019年本部门支出预算230.16万元。包括人员经费和公用经费支出17万元,占支出总额的8%;项目经费支出 213.16万元,占总支出92%。
(二)财政拨款收支情况
1、2019年度本部门预算财政拨款收入230.16万元,其中:公共预算拨款收入230.16万元。
2、2019年度本部门财政拨款支出230.16万元。其中:人员经费和公用预算经费支出17万元(其中商品服务支出17万元、);项目支出213.16万元(其中对个人和家庭补助支出213.16万元)。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.2019年度一般公共预算拨款收入230.16万元,。一般公共预算拨款支出230.16万元。
2.支出按功能分类的明细情况
2019年度预算按功能科目分类
(1)一般公共服务支出230.16万元,其中:人员经费和公用经费支出17万元、项目支出213.16万元。
(2)社会保障和就业支出230.16万元。其中人员经费支出和公用经费支出17万元,对个人和家庭的补助213.16万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门及所属单位支出预算230.16万元,其中:人员经费和公用支出17万元、对个人和家庭补助支出213.16万元。
(四)政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)部门“三公”经费等预算情况
2019年本部门“三公”经费预算支出1万元。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务接待费预算0.5万元,预计公务接待9批次,35人次;公务用车购置费本年预算为0,预计购置车辆为0辆,公务用车运行维护费预算0万元。
2019年会议费预算支出0.3万元。
2019年培训费预算支出0.2万元。
(七)机关运行经费安排情况
2019年度本部门运行经费预算17万元,用于维持机关及下属单位日常运转所需的公用支出.
(八)政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算共5万元,主要是用于办公设备购置。
八、2019年项目支出资金预算说明
2019年列入本部门预算的项目支出共计213.16万元,其中对对个人和家庭补助支出213.16万元,主要用于重点优抚对象和退役士兵生活补助。
九、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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