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凤县水利局2019年部门预算说明

发布时间: 2019-02-28 12:20:57

一、主要职责

凤县水利局是县政府组成部门,是行政单位。主要职责:

1、贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策,拟订有关规范性文件并组织实施。

2、负责水利建设规划编制工作。拟定全县水利、防洪等工作的发展战略和中长期规划及有关规范性文件,拟定全县水土保持、中小河流综合治理中长期规划和年度计划,编制全县水利重点基建项目可行性报告。

3、负责水利工程项目资金安排和实施工作。按照国家及省市水利建设投资规模和方向,拟定全县水利建设资金安排意见,按规定权限审批、核准水利工程年度实施计划和投资规模,并负责组织实施。

4、负责全县水资源的合理开发利用和管理保护工作。拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案和水资源保护规划并监督实施,负责跨流域、跨区域水资源调度和水功能区划分工作,组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证工作。指导饮水水源保护、地下水开发利用保护工作。

5、负责农田水利建设组织指导工作。组织指导全县水土流失防治、城乡安全供水、小型水利工程项目的编制、规划、勘测、设计和实施建设、竣工验收工作,指导监督水利设施、供水水源、水域及其岸线的管理与保护,承担水利工程移民管理工作,实施水利建设市场的监督管理。

6、负责河道管理工作。指导县境内水能资源开发规划编制工作,指导全县河道内砂石资源管理工作,审查审批涉河建设项目,指导县境内江河、滩涂的治理和开发及河道堤防工程建设工作,组织开展河道防洪影响评价工作,监管河道堤防安全。

7、负责水政执法工作。组织指导水利法规政策宣传工作,保护水利工程设施和生态环境,协调、仲裁各类水事纠纷,举办水行政执法案件听证会。

8、负责水利风景区建设管理工作。编制水利风景区工程项目建设规划并组织实施建设,负责水利风景区的运营管理工作,负责水文化的挖掘和宣传工作。

9、负责水利行业科技推广工作。推广水利建设新技术、新材料、新工艺,指导全县节约用水,组织实施水利行业技术标准、规程、规范,制定完善水利建设管理制度,承担水利统计业务,负责水利突发公共事件的应急处理和水利干部队伍的教育管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项

二、2019年主要工作任务及目标:

2019年,我局计划建设水利重点项目3个。一是凤县红崖河张家窑段防洪工程:综合治理河长6公里,新建C20砼挡墙6公里,计划投资2365.43万元。二是凤县2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程:规划新建水源工程、沉淀池、蓄水池、清水池、净化消毒设备、铺设水配水管网,入户工程等,计划投资580万元。三是凤县凤州镇供水管网改扩建工程:铺设供水PE管道10.03公里,计划投资427万元。

三、凤县水利局预算单位构成及经费管理方式

凤县水利局2019年部门预算包括凤县水利局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有6个,包括:

序       号

单  位  名  称

1

凤县水利局

2

凤县水利工作管理站

3

凤县水土保持工作站

4

凤县水土保持预防监督站

5

凤县河道管理站

6

凤县水资源管理站

四、凤县水利局及所属单位人员情况说明

截止2019年底凤县水利局(含下属单位)总编制45人,其中:行政编制6人,事业编制39人,实有在职人数43人,其中:行政5人,事业38人。单位管理的离退休人员0人,离退休人员统一移交凤县机关事业单位养老保险中心管理。

序       号

单      位 名 称

单位性质

编制人数

实有人数

离退休人员

1

凤县水利局

行政单位

6

5

0

3

凤县水利工作管理站

事业单位

11

11

0

4

凤县水土保持工作站

事业单位

9

8

0

5

凤县水土保持预防监督站

事业单位

6

6

0

6

凤县河道管理站

事业单位

6

6

0

7

凤县水资源管理站

事业单位

7

7

0

合  计



45

43

0

五、凤县水利局资产占有使用及购置情况说明

截止2019年底,本部门及所属单位共有车辆5台,其中:单价10万元以上的车辆5台。2019年部门伍预算安排购置车辆。

六、凤县水利局预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年项目拨款142.84万元,主要是完成本年目标任务发生的一般性支出;政府性基金拨款本年无。

七、2019年凤县水利局预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算714.9688万元。较上年减少6%。其中:财政公共预算拨款714.9688万元,较上年减少6%。主要原因是防汛抗旱经费由应急管理局列入预算。

2019年本部门及所属单位支出预算714.9688万元。包括人员经费和公用经费支出572.1288万元,占支出总额的80%,基本与去年保持持平;项目经费支出142.84万元,占总支出20%,较上年减少25%,原因是防汛抗旱经费由应急管理局列入预算。

(二)财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入714.9688万元,其中:公共预算拨款收入714.9688万元,较上年减少6%。主要原因是防汛抗旱经费由应急管理局列入预算。

2019年度财政拨款支出714.9688万元,较上年减少6%。原因同上。其中:人员经费和公用预算经费支出572.1288万元(工资福利支出561.4008万元、商品服务支出7.8万元、对个人和家庭补助支出2.928万元);项目支出142.84万元(工资福利支出0万元、商品和服务支出69.8万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出43.04万元、其他支出30万元)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入714.9688万元,较上年减少6%。主要原因是防汛抗旱经费由应急管理局列入预算。一般公共预算拨款支出714.9688万元,较上年减少6%,原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

(1)农林水支出714.9688万元,其中:人员经费支出564.3288万元、公用经费支出7.8万元、项目支出142.84万元,较上年减少6%。主要原因是防汛抗旱经费由应急管理局列入预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算714.9688万元,其中:人员经费支出564.3288万元(工资福利支出561.4008万元、对个人和家庭补助支出2.928万元),与去年基本持平;商品和服务支出7.8万元,较上年减少0.6万元,减少7%;项目支出142.84万元(公共预算拨款项目支出142.84万元),较上年减少25%,原因是防汛抗旱经费由应急管理局列入预算。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况

2019年我办及下属7个单位“三公”经费预算支出3万元,较上年预算增加0%。其中:因公出国(境)费预算0万元,预计因公出国(境)0批次,0人次。较上年预算持平,2019年我办依据上年实际支出需要列预算;公务接待费预算1万元,预计公务接待20批次,200人次,较上年预算减少0万元,减少0%,所属单位公务接待费预算也适当压缩;公务用车购置费本年预算为0,预计购置车辆为0辆,公务用车运行维护费预算2万元,车辆购置及运行费和上年预算持平。

(七)机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算7.8万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出,较上年减少0.6万元。原因是人员减少。

(八)政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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